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除了对2018年年度出具了“无法表示意见”的审计意见外,作为*ST康得年报审计机构的瑞华所,在2015年至2017年连续三年的年报中,出具的审计意见,均为“标准无保留意见”。
*ST康得上述堪称A股史无前例的严重造假,并不是瑞华所第一次卷入上市公司的财务造假案件。在此之前,瑞华所已多次被监管处罚,受罚原因大多是审计对象虚假信披、财务造假。
瑞华所最近一次受罚,是在2019年1月。公开信息显示,因在华泽钴镍2013年、2014年财报审计中未勤勉尽责,出具存在虚假记载的审计报告,证监会决定没收瑞华所业务收入130万元,并罚款390万元。
此前2017年3月,在震惊市场的振隆特产造假案中,瑞华所作为IPO审计机构,为振隆特产2012年至2014年财报进行审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。由于未勤勉尽责, 瑞华所及签字会计师均被监管处罚。
此外,2014年3月,瑞华所在对勤上光电(现已更名勤上股份)货币资金审计时,制作的货币资金明细表、已开户银行与账面记录核对表工作底稿中,完整罗列了勤上光电的28个银行账户,但上述28个银行账户均为虚拟银行账户,用来掩盖勤上光电向大股东勤上集团划转资金以及相关资金的回转交易,相关虚拟账户涉及往来资金5.14亿余元。
值得注意的是,瑞华所审计时,并非对勤上光电的情况不知情。根据监管调查,瑞华所在审计过程中,知晓上述虚拟账户存在,并且知悉勤上光电2013年因为关联方信息披露问题,被监管立案稽查、并有负面新闻等情况。但审计后,这些关联交易最终并未如实披露。2017年3月,瑞华所及签字会计师,均遭监管处罚。当年年初,证监会还责令瑞华所暂停承接新的证券业务并限期整改。
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